為進一步推進審計工作高質量發展,充分發揮內部審計監督作用,8月3日下午,漳州港務集團召開審計制度宣貫培訓,集團審計部全員、相關部門人員和權屬企業審計職能部門人員參加培訓。
本次培訓緊密圍繞風險防控和建立長效機制的目標,首先從內部審計含義及原則、審計工作程序和制度條文三方面入手對內部審計工作規定進行闡釋;其次以審計整改為切入點與實際工作相結合,詳細介紹了審計整改流程和對整改報告要求;最后針對整改過程中容易出現的問題做出解答,深入淺出地對《內部審計工作暫行規定》和《審計整改監督管理暫行辦法》進行了全面的講解。
通過此次培訓,進一步提升了內審管理和審計監督效果,為充分發揮內部審計基礎防線作用,推動內部審計工作實現高質量發展打下了堅實基礎。
來源:審計法務部